Orden de Compra. Nº3159-482-CM18 "Compra de insumos de aseo para C.H. Gente de Mar"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-482-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de aseo para C.H. Gente de Mar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Filomena Valenzuela #704
Comuna Iquique
Impuesto 40872
Dirección de Envío de la Factura Filomena Valenzuela #704
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
2239-7-LP12
shampoo20 (1031412 )SHAMPOO HEAD - SHOULDERS SACHET 24 UNIDADES 1051460(1031412) SHAMPOO HEAD - SHOULDERS SACHET 24 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico15 (68999 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRAD 71036(68999) PAPEL HIGIÉNICO ELITE D/H GOFRAD ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas1 (985704 )MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 10 UNIDADES 1001927(985704) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.302 $ 36.302
53131608
2239-7-LP12
Jabones1 (1354997 )JABÓN DE TOCADOR LUXURY AMENITIES 20 GR CAJA 450 UNIDADES 1381397(1354997) JABÓN DE TOCADOR LUXURY AMENITIES 20 GR CAJA 450 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.999 $ 35.999
Total Neto $ 217.291
Descuento $ 2.173
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.872
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 255.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.