Orden de Compra. Nº3159-5-SE22 "Adquisicion de materiales de aseo para CH. oficiales ene"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-5-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de aseo para CH. oficiales ene
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007/P43311F del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 13552,32
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas4UnidadMOPA DE ALGODÓN N°10 CON MANGO DE MADERAMOPA DE ALGODÓN N°10 CON MANGO DE MADERA $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.144 $ 7.144
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadDETERGENTE EN POLVODETERGENTE EN POLVO $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.740 $ 16.740
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.096
14111704
Papel higiénico1UnidadPAPEL HIGIÉNICO 48 UNIDADESPAPEL HIGIÉNICO 48 UNIDADES $ 9.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLUSTRAMUEBLE 500CCLUSTRAMUEBLE 500CC $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
53131608
Jabones50UnidadJABÓN 25 AMENITIESJABÓN 25 AMENITIES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
53131628
Shampoo100UnidadSHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML,SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML, $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111705
Servilletas de papel20PaqueteSERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADESSERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 71.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.552
TOTAL OC $ 84.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.