Orden de Compra. Nº
3159-5-SE22
"
Adquisicion de materiales de aseo para CH. oficiales ene
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-5-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de materiales de aseo para CH. oficiales ene
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007/P43311F del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
Aspirante Izaza #1055
Comuna
Iquique
Impuesto
13552,32
Dirección de Envío de la Factura
Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
4
Unidad
MOPA DE ALGODÓN N°10 CON MANGO DE MADERA
MOPA DE ALGODÓN N°10 CON MANGO DE MADERA
$ 1.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.144
$ 7.144
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad
DETERGENTE EN POLVO
DETERGENTE EN POLVO
$ 5.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
$ 3.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.096
$ 3.096
14111704
Papel higiénico
1
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO 48 UNIDADES
PAPEL HIGIÉNICO 48 UNIDADES
$ 9.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.408
$ 9.408
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
LUSTRAMUEBLE 500CC
LUSTRAMUEBLE 500CC
$ 1.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.060
$ 7.060
53131608
Jabones
50
Unidad
JABÓN 25 AMENITIES
JABÓN 25 AMENITIES
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
53131628
Shampoo
100
Unidad
SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML,
SHAMPOO HEADSHOULDER 10 ML,
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111705
Servilletas de papel
20
Paquete
SERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADES
SERVILLETA DE PAPEL 50 UNIDADES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
Total Neto
$ 71.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.552
TOTAL OC
$ 84.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.