Orden de Compra. Nº3159-501-CM18 "Compra de insumos de aseo para Jardín Infantil"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-501-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de aseo para Jardín Infantil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes"
Comuna Iquique
Impuesto 45823
Dirección de Envío de la Factura La Puntilla S/N Jardín Infantil "Pequeños Héroes"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas10 (210745 )MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745(210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (813194 )LIMPIA PISOS SUTTER NEUTRO PERFUMADO, PARA EL MANTENIMIENTO DE CERAS ACRÍLICAS 5 LT 818194(813194) LIMPIA PISOS SUTTER NEUTRO PERFUMADO, PARA EL MANTENIMIENTO DE CERAS ACRÍLICAS 5 LT ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
47131602
2239-7-LP12
Traperos25 (51087 )TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124(51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.700 $ 31.700
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos15 (51136 )DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173(51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.460 $ 17.460
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos11 (1181807 )VIRUTILLA VIRUTEX MAGO PADS CON JABON 4 UNIDADES 1207873(1181807) VIRUTILLA VIRUTEX MAGO PADS CON JABON 4 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.690 $ 8.690
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general25 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes15 (1551370 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS LAVANDA RELAJACION UNIDAD 1553252(1551370) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS LAVANDA RELAJACION UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas15 (998891 )GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.850 $ 20.850
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza3 (69624 )PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES 71661(69624) PANO BONOBRIL ABRASIVO GRANDE 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles15 (975068 )LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 1 UNIDAD 990068(975068) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 1 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
Total Neto $ 248.634
Descuento $ 7.459
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.823
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 286.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.