Orden de Compra. Nº3159-505-CM18 "Compra de insumos de aseo para C.R. Huayquique"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-505-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de aseo para C.R. Huayquique
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique"
Comuna Iquique
Impuesto 6888
Dirección de Envío de la Factura Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general25 (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.250 $ 36.250
Total Neto $ 36.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.888
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.