Orden de Compra. Nº3159-508-MC18 "Compra de materiales para C.R. Huayquique"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-508-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para C.R. Huayquique
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique"
Comuna Iquique
Impuesto 32114,75
Dirección de Envío de la Factura Bajo Molle S/N, Centro Recreativo de la Armada "Huayquique"
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaCOTIZACIÓN N° 1-DQP8EOM - 1 SKU: 127612 ESCUADRA COMBINAC 12 REDLINE, 2 UNDS. VALOR NETO: $16.789,90 SKU: 258946 SET ATORNILLADORES 4PZS REDL., 2 UNDS. VALOR NETO: $8.554,62 SKU: 887277 ESQ.CERAM. 10MMX2.50MTS BL., 25 UNDS. VALOR NETO: $82.352,75 SKU: 1600583 JOCKEY LEGIONARIO BEIGE/AZUL, 8 UNDS. VALOR NETO: $20.168 SKU: 1280929 LENTE SIERRA ELITE AMBAR ANTIE., 2 UNDS. VALOR NETO: $ 15.966,38 SKU: 2921960 EQUIP ESTANCO 2X18C/TUBO ELECT, 2 UNDS. VALOR NETO: $ 25.193,26  $ 169.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.025 $ 169.025
Total Neto $ 169.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.115
TOTAL OC $ 201.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.