Orden de Compra. Nº3159-54-SE21 "ÚTILES DE ASEO PARA CASA HUÉSPEDES CALETA ANGAMOS "
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-54-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2021
Nombre de la Orden de Compra ÚTILES DE ASEO PARA CASA HUÉSPEDES CALETA ANGAMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3159-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007 del sistema 5006.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Las Gaviotas #2155
Comuna Iquique
Impuesto 10512,32
Dirección de Envío de la Factura Las Gaviotas #2155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIBALDO GOMEZ
Razón Social VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T. 77.057.141-3
Sucursal NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico60Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTSPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30 MTS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
52121602
Servilletas12Unidad no definidaSERVILLETAS ELITE 120 UNIDADESSERVILLETAS ELITE 120 UNIDADES $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111703
Toallas de papel5Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad no definidaDETERGENTE OMO MULTIACCION 6 KILOSDETERGENTE OMO MULTIACCION 6 KILOS $ 22.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.308 $ 22.308
Total Neto $ 55.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.512
TOTAL OC $ 65.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.