Orden de Compra. Nº
3159-59-SE21
"
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3159-59-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3159-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
Las Gaviotas 2155.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T.
61.102.038-4
Dirección de Facturación
ISAZA 1055 SECTOR EL MORRO
Comuna
Iquique
Impuesto
61525,42
Dirección de Envío de la Factura
ISAZA 1055 SECTOR EL MORRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NIBALDO GOMEZ
Razón Social
VENTA DE ARTICULOS DE ASEO, SEGURIDAD Y OTROS PROV
R.U.T.
77.057.141-3
Sucursal
NIBALDO GOMEZ
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
200
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.600
$ 38.600
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
1
Unidad no definida
ALCOHOL GEL 5 LITROS
ALCOHOL GEL 5 LITROS
$ 16.564,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.564
$ 16.564
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO HUMEDO DE LIMPIEZA
PAÑO HUMEDO DE LIMPIEZA
$ 2.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.870
$ 26.870
14111703
Toallas de papel
30
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO
TOALLA DE PAPEL JUMBO
$ 3.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.400
$ 98.400
47131603
Esponjas
20
Unidad no definida
PAÑO SPONGY
PAÑO SPONGY
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.420
$ 9.420
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad no definida
GUANTES DE GOMA TALLA M
GUANTES DE GOMA TALLA M
$ 1.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.830
$ 6.830
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad no definida
GUANTES DE GOMA TALLA L
GUANTES DE GOMA TALLA L
$ 1.366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.830
$ 6.830
47131611
Palas para basura
4
Unidad no definida
PALA CON MANGO
PALA CON MANGO
$ 1.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.348
$ 7.348
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 110 X 120
BOLSAS DE BASURA 110 X 120
$ 1.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.420
$ 42.420
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAIT
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAIT
$ 2.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.080
$ 22.080
26111702
Pilas alcalinas
6
Unidad no definida
PILAS DURACELL TIPO D
PILAS DURACELL TIPO D
$ 1.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.964
$ 8.964
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad no definida
DETERGENTE OMO 15 KILOS
DETERGENTE OMO 15 KILOS
$ 22.308,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.308
$ 22.308
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad no definida
POETT LIMPIADOR DE PISOS
POETT LIMPIADOR DE PISOS
$ 716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.184
$ 17.184
Total Neto
$ 323.818
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.525
TOTAL OC
$ 385.343
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.