Orden de Compra. Nº3159-69-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA POBLACION NAVAL SANTA MARIA"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-69-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA POBLACION NAVAL SANTA MARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 33203,07
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AZOLAS
Razón Social COMERCIAL FREJAI LIMITADA
R.U.T. 78.801.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AZOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol2Unidadpintura spray, color dorado  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302
27112007
Tijeras de podar1Unidadtijera para cortar cesped con mango de madera.  $ 9.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.202 $ 9.202
27112003
Rastrillos1Unidadbarrehojas de metal con mango  $ 13.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.487 $ 13.487
47121704
Tapas de recipientes de desechos1Unidadbasurero 240 litros con tapa y ruedas.  $ 58.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.403 $ 58.403
31211904
Brochas6Unidadbrochas de 3"  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
31211904
Brochas4Unidadbrochas de 2"  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204 $ 4.204
31211906
Rodillos de pintar6Unidadrodillos microfibra de 18 cm  $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.992 $ 28.992
47121605
Limpiadores de suelo4Litrocera liquida roja  $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092
31211604
Diluyentes para pinturas2Litroaguarras  $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
31211506
Pinturas de látex1Tinetatineta latex blanco  $ 23.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.521 $ 23.521
Total Neto $ 174.753
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.203
TOTAL OC $ 207.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.