Orden de Compra. Nº3159-74-AG25 "ADQUISICION DE BOMBA DE REGADIO POBLACION CARAMPANGUE"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOMBA DE REGADIO POBLACION CARAMPANGUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Izaza #1055
Comuna Iquique
Impuesto 35530
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Izaza #1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
TítuloDescripción
PAGO Y FACTURACIÓN

Contacto para pago y facturación: David Oyarce - 5725507408 - doyarce@armada.cl y dmirandam@armada.cl

El oferente, en el evento que celebre un contrato de Factoring, deberá notificar por carta certificada, al Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique, dentro de las 48 horas siguientes de su celebración, y para ello, no deberá tener obligaciones o multas pendientes, según lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Ley 19.886

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ivan Jara Servicios Generales
Razón Social IVAN ESTEBAN JARA GONZALEZ
R.U.T. 9.415.431-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ivan Jara Servicios Generales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101514
Equipo de depuración de agua1UnidadPROGRAMADOR RIEGO A BATERIA BLUETOOTH UNA SALIDAPROGRAMADOR RIEGO A BATERIA BLUETOOTH UNA SALIDA $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47101514
Equipo de depuración de agua1UnidadCONTROLADOR ELECTRONICO AUTOMATICO DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA CONTROLADOR ELECTRONICO AUTOMATICO DE PRESION PARA BOMBA DE AGUA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47101514
Equipo de depuración de agua1UnidadELECTROBOMBA SUPERFICIE 1 HP CENTRIFUGA AUTOCEBANTE ELECTROBOMBA SUPERFICIE 1 HP CENTRIFUGA AUTOCEBANTE $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 167.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 35.530
TOTAL OC $ 222.530


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.415.431-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.