Orden de Compra. Nº3159-81-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO POB. GTE BOLADOS"
Recuerde que el responsable del pago es DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3159-81-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO POB. GTE BOLADOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I)
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
R.U.T. 61.102.038-4
Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055
Comuna Iquique
Impuesto 285761,9
Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Diego Limitada
Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 76.239.680-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Diego Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131501
Bloques de cemento240UnidadPASTELON HORMIGON GRIS 50X50X4 CM.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
30111504
Morteros34UnidadSACO DE 25 KG MORTERO PEGA   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
31161906
Muelles de disco5UnidadDISCO CORTE HORMIGON DIAMANTADA 4"  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
60121251
Pintura al agua2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL  $ 66.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
60121251
Pintura al agua2UnidadESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO INVIERNO  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
31211904
Brochas10PackSET DE BROCHAS MULTIPROPOSITO (1/2", 1", 2").  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
31211906
Rodillos de pintar3PackSET DE RODILLOS   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA DE ENMASCARAR 2" (50 M).  $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
30102015
Lámina de plástico3UnidadPLASTICO PROTECTOR PARA PISO 4X5 M.  $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
42132205
Guantes quirúrgicos5ParGUANTES DE LATEX REUTILIZABLES.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31201605
Masillas3UnidadMASILLA PARA MUROS DE UN 1 KG.  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
23101509
Lijadoras3PackLIJAS PARA MADERA Y MUROS (PACK DE 5 UN).  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
42142517
Tubos de extensión2UnidadEXTENSION TELESCOPICA PARA RODILLO (2 M).  $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
Total Neto $ 1.504.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.762
TOTAL OC $ 1.789.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.