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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-84-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico. Entrega a granel. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL IQUIQUE |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ASPIRANTE IZAZA 1055 , Iquique, IQUIQUE, Región de Tarapacá , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Filomena Valenzuela #704 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
21617,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Filomena Valenzuela #704 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
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R.U.T. |
96.928.510-k |
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Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111510
| GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO GAS LICUADO GRANEL LITRO | 300 | Unidad | GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO GAS LICUADO GRANEL LITRO | Código: ;Región : I
;I REGION(1) |
$ 379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 113.700
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$ 113.778
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Total Neto
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$ 113.778
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.618
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 135.396
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.