Orden de Compra. Nº316-1-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 316-54-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-1-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-54-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 316-54-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.004.002 del sistema IMVA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 1353996,24
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COSEMAR S.A.
Razón Social COSEMAR S A
R.U.T. 96.827.370-1
Sucursal COSEMAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadSERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS. PARA MAYOR INFORMACIÓN VÉASE BASES TÉCNICAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. VALOR NETO QUE SE CANCELARA DE FORMA MENSUAL SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL. Y PREVIO VISTO DE LA UNIDAD TÉCNICA CON EL SERVICIO CONTRATADO.VALOR NETO MENSUAL $ 7.126.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.126.296 $ 7.126.296
Total Neto $ 7.126.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.353.996
TOTAL OC $ 8.480.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.