Orden de Compra. Nº316-132-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-101-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-132-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-101-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 329916
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C-SISTEMAS
Razón Social CINTEGRAL SISTEMAS S A
R.U.T. 96.712.310-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C-SISTEMAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6UnidadTONER TN217 CYAN - ESTADO ORIGINAL- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DEL PROVEEDOR   $ 73.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800
44103103
Tóner6UnidadTONER TN217 YELLOW- ESTADO ORIGINAL- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DEL PROVEEDOR   $ 73.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800
44103103
Tóner6Unidad TONER TN217 BLACK NEGRO - ESTADO ORIGINAL- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DEL PROVEEDOR   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
44103103
Tóner6Unidad TONER TN217 MAGENTA - ESTADO ORIGINAL- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DEL PROVEEDOR   $ 73.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.800 $ 442.800
Total Neto $ 1.736.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 329.916
TOTAL OC $ 2.066.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.