Orden de Compra. Nº316-252-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-203-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-252-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-203-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999001001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 181611,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prodyser M&N
Razón Social PRODYSER M&N SPA
R.U.T. 77.132.347-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prodyser M&N
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos80UnidadBolsos tipo morral (sin estampado) (Especificaciones en TTR)- PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
49101704
Galvanos85UnidadGalvanos institucionales generales (Especificaciones en TTR) - PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.150 $ 594.150
49101704
Galvanos10UnidadGalvanos – Primer Lugar (Especificaciones en TTR) - PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
49101704
Galvanos10UnidadGalvanos – Segundo Lugar (Especificaciones en TTR) - PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
49101704
Galvanos10UnidadGalvanos – Fiesta de la Familia (Especificaciones en TTR) - PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900
Total Neto $ 955.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.612
TOTAL OC $ 1.137.462


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.167.904-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.