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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
316-276-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-236-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
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R.U.T. |
69.061.500-2 |
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Dirección de Facturación |
BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
72405,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2026 |
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Proveedor |
GRUPO DK |
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Razón Social |
GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.556.184-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO DK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131624
| Toallitas húmedas | 45 | Paquete | 45 ENVASES DE TOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES DE SECADO RÁPIDO | ULTRA ALCOHOL 70% / 1 LITRO 2-00-420 con pulverizador |
$ 2.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.800
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$ 100.800
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12352104
| Alcoholes o sus sustitutos | 50 | Unidad | 50 ENVASES DE ALCOHOL LÍQUIDO AL 80% EN FORMATO DE 1 LITRO CON SPRAY ATOMIZADOR | Toallas húmedas VIRUTEX desinfectante paquete de 50 und |
$ 2.188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.400
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$ 109.400
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14111703
| Toallas de papel | 80 | Rollo | 80 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE ALTA SUAVIDAD | LICI Toalla de papel 250 Metros x Unidad |
$ 2.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.880
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$ 170.880
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Total Neto
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$ 381.080
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.405
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$ 453.485
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.