Orden de Compra. Nº316-311-SE26 "p. 731-730-729 MCR "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-311-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra p. 731-730-729 MCR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2684-48-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001009001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES 850 3º PISO, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 91534,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES 850 3º PISO, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE
Razón Social OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. AGENCIA EN CHILE
R.U.T. 76.547.643-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO ASEO DIA DE LOS PATRIMONIOS SEGUN A LO ESTABLECIDO EN COTIZACION Y SOLICITUD DE PEDIDO N°731 UNIDAD TECNICA DE MANTENCION COMUNAL Y RECINTOS MUNICIPALES.  $ 276.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.060 $ 276.060
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO ASEO PARA FESTIVAL DE PATITAS SEGUN A LO ESTABLECIDO EN COTIZACION Y SOLICITUD DE PEDIDO N°730 UNIDAD TECNICA DE MANTENCION COMUNAL Y RECINTOS MUNICIPALES.  $ 87.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.030 $ 87.030
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO ASEO MARTES DE CADA MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN A LO ESTABLECIDO EN COTIZACION Y SOLICITUD DE PEDIDO N°729 UNIDAD TECNICA DE MANTENCION COMUNAL Y RECINTOS MUNICIPALES.  $ 118.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.670 $ 118.670
Total Neto $ 481.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.534
TOTAL OC $ 573.294


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.