|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
316-384-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
P.776 AL PUBLICO CONTRATO SUMINISTRO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
316-62-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
|
|
R.U.T. |
69.061.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA |
|
Comuna |
Villa Alemana
|
|
Impuesto |
159663,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sanden Ltda. |
|
Razón Social |
SANDEN LTDA
|
|
R.U.T. |
76.904.780-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sanden Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad no definida | P. N° 776 A. PUBLICO, Materiales para reparacion camarines y baños estadio italo composto | |
$ 840.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840.336
|
$ 840.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 840.336
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 159.664
|
|
$ 1.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.