|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
316-406-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 316-472-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
316-472-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
|
|
R.U.T. |
69.061.500-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE BUENOS AIRES 850, SEGUNDO PISO (2) UNIDAD DE INFORMATICA |
|
Comuna |
Villa Alemana
|
|
Impuesto |
37810 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BUENOS AIRES 850, SEGUNDO PISO (2) UNIDAD DE INFORMATICA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
santa fe e.i.r.l. |
|
Razón Social |
VALERIA ANDREA LARA MATURANA, INGENIERIA SANTA FE
|
|
R.U.T. |
76.054.193-1 |
|
Sucursal |
santa fe e.i.r.l. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 100 | kilogramo | DULCES (BOLSAS DE DULCES SURTIDOS, MASTICABLES) | |
$ 1.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 199.000
|
$ 199.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 199.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.810
|
|
$ 236.810
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.