Orden de Compra. Nº316-412-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-404-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-412-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-404-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 129485
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gabriel meneses venegas
Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS
R.U.T. 5.691.401-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gabriel meneses venegas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios80Talonarioboletas de citacion sg se indica en anexo. debera coordinar con unidad tecnica envio de logo y aceptación de borrador a conformidad antes de iniciar trabajos por parte de Unidad Tecnica   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
14111805
Talones o talonarios90TalonarioTALONARIO DE PARTES AL JPL sg se indica en anexo. debera coordinar con unidad tecnica envio de logo y aceptación de borrador a conformidad antes de iniciar trabajos por parte de Unidad Tecnica  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
14111805
Talones o talonarios70TalonarioHOJAS DE RUTA sg se indica en anexo. debera coordinar con unidad tecnica envio de logo y aceptación de borrador a conformidad antes de iniciar trabajos por parte de Unidad Tecnica  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.500 $ 185.500
Total Neto $ 681.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.485
TOTAL OC $ 810.985


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.691.401-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.