Orden de Compra. Nº316-47-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-45-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-45-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas 4 Graficos
Razón Social MAS 4 GRAFICOS DISEÑO E IMPRESION SPA
R.U.T. 77.415.706-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mas 4 Graficos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1000UnidadADQUISICION DE 1000 GORROS CARTON DUPLEX, IMPRESO EN FULL COLOR, MAS CORTES; CONTEMPLE MATRIZ TROQUELADO MAS PLISADO DISEÑO ACTIVIDAD BEER FEST 2026. UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EL PROVEEDOR TENDRÁ 5 DÍAS HABILES PARA ENTREGAR LOS PRODUCTOS A LA MUNICIPALIDAD. EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR EL DISEÑO PARA REVISAR ANTES DE LA PRODUCCION DEFINITIVA. EL DISEÑO LO ENTREGARÁ LA UNIDAD DE COMUNICACIONES AL PROVEEDOR.PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LA OFERTA.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.