Orden de Compra. Nº316-613-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 316-36-L117"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-613-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-36-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 316-36-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Valparaíso N° 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Villa Alemana
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación CALLE BUENOS AIRES 850, SEGUNDO PISO (2) UNIDAD DE INFORMATICA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 194354,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE BUENOS AIRES 850, SEGUNDO PISO (2) UNIDAD DE INFORMATICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oróstica y Péndola Comercial Limitada
Razón Social OROSTICA Y PENDOLA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.027.630-6
Sucursal Oróstica y Péndola Comercial Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4BidónBIDONES DE 5 LTS DE ESMALTE SINTETICO.DILUYENTE SINTETICO X5LT DILOX $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
31211904
Brochas8UnidadBRCHAS DE 2”.BROCHA ESTAMPA 2 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado5000UnidadAMARRAS PLASTICAS DE 25 CMS DE LARGO.AMARRA PLASTICA 28MM $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
46171501
Candados400UnidadCANDADOS CHINOS CHICO.CANDADO OISTER 20MM $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLAS DE ACERO 1-A S/MANGO.ESCOBILLON ACERO HELA 1-A $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
11121603
Troncos6PaquetePAQUETES DE KILO DE HUAIPE.HUAIPE BOLSA KILO $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
31211910
Mitones8ParPARES DE GUANTES FLEXIBLES.GUANTE MULTIFLEX PROMAX $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
31211501
Pinturas al esmalte4TinetaTINETA ESMALTE NEGRO C/ANTICORROSIVO.ANTICORROSIVO 2X1 NEGRO TRICOLOR $ 107.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.600 $ 429.600
Total Neto $ 1.022.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.355
TOTAL OC $ 1.217.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.