Orden de Compra. Nº316-784-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 316-81-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 316-784-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 316-81-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 316-81-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Unidad de Compra CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
R.U.T. 69.061.500-2
Dirección de Facturación BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
Comuna Villa Alemana
Impuesto 1008658,7
Dirección de Envío de la Factura BUENOS AIRES, 850, TERCER PISO, VILLA ALEMANA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción1UnidadMateriales para la bodega Municipal de operaciones con el fin de llevar a cabo diversas labores de soldadura, según detalla formato N°4 económico adjudicado.Materiales para la bodega Municipal de operaciones con el fin de llevar a cabo diversas labores de soldadura, según detalla formato N°4 económico adjudicado. $ 5.308.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.308.730 $ 5.308.730
Total Neto $ 5.308.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.008.659
TOTAL OC $ 6.317.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.