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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
316-968-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 316-767-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA
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R.U.T. |
69.061.500-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
114001,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE BUENOS AIRES N°850, VILLA ALEMANA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2023 |
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Proveedor |
Cortinas play roller |
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Razón Social |
PLAY ROLLER SPA
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R.U.T. |
77.538.252-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cortinas play roller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | CORTINAS BLACKOUT COLOR MARFIL TELA BLACKOUT ALGODON POLIESTER + 3 CAPAZ DE LAMINADO PESO 425 GR/M2 APERTURA DE LUZ 0% IMPERMEABLE - LISTADO DE CORTINAS SE ENCUENTRAN ADJUNTOS ( PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA REVALIDAR LAS MEDIDAS - PARA PREVENIR QUE LAS CORTINAS QUEDEN CORTAS) -PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON EL DETALLE DE SU OFERTA | |
$ 600.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.008
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$ 600.008
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Total Neto
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$ 600.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.002
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$ 714.010
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.