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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3160-59-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIO DE PASAJE VA DELGADO CAMBIO DEL 24 AL 27 DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.003-1 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 620 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
5474,5536 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 620 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Donde dice:
29 de Mayo vuelo LA 310 – SALIDA PUQ 14:09 LLEGADA SLC 17:56
Debe decir:
29 de Mayo vuelo LA 296 – SALIDA PUQ 09:38 LLEGADA SLC 13:06
| Donde dice:
24 de Mayo vuelo LA 311 – SALIDA SLC 12:52 LLEGADA PUQ 18:40
Debe decir:
27 de Mayo LA 311 – SALIDA SLC 13:01 LLEGADA PUQ 18:44
Debe decir:
29 de Mayo |
$ 28.813,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.813
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$ 28.813
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Total Neto
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$ 28.813
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.475
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$ 34.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.