Orden de Compra. Nº3160-92-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Los Servicios de La Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3160-92-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-10-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA (AB)
Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada
R.U.T. 61.102.003-1
Dirección de Unidad de Compra PRAT 620
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Los Servicios de La Armada
R.U.T. 61.102.003-1
Dirección de Facturación PRAT 620
Comuna Valparaíso
Impuesto 63279
Dirección de Envío de la Factura PRAT 620
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1576014 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE MARCADOR PAGINAS 4 COLORES UNIDAD 1577914(1576014) NOTA AUTOADHESIVA TORRE MARCADOR PAGINAS 4 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.420 $ 51.420
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1570630 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE RECICLADA AMARILLO 100 HOJAS 76X76MM UNIDAD 1572530(1570630) NOTA AUTOADHESIVA TORRE RECICLADA AMARILLO 100 HOJAS 76X76MM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1662403 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 102X76MM AMARILLO UNIDAD 1664403(1662403) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS 102X76MM AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)25 (1521555 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES 1523556(1521555) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.950 $ 266.950
Total Neto $ 336.410
Descuento $ 3.364
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.279
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 396.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.