Orden de Compra. Nº
3166-104-SE21
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ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (3008-AFL)
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3166-104-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (3008-AFL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T.
61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA MANUEL BULNES 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T.
61.102.027-9
Dirección de Facturación
AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
80671,15
Dirección de Envío de la Factura
AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mario
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO ALEJANDRO O
R.U.T.
76.280.025-k
Sucursal
Mario
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131706
Aparatos ambientadores de aire
24
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL CRISP LINEN 354 G.
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.448
$ 53.436
47131711
Dispensador de productos limpiadores
24
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
CERA AUTO-BRILLANTE NEGRA X 1LT KLAPP.
$ 2.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.160
$ 68.160
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
LUSTRA MUEBLES LAVANDA EXCELL 30 X 250 CC.
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.770
$ 11.770
12141901
Cloro Cl
24
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
CLORO CONCENTRADO VAL 1LT.
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.904
$ 11.904
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA EXCELL 8 X 1800 CC.
$ 2.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.880
$ 56.880
12161902
Detergentes surfactantes
8
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
REPUESTOS MOPA CLÁSICA ALGODÓN 200 GRS.
$ 1.293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.344
$ 10.344
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
COTIZACION 37697.
PAÑO ESPONJA NATURAL 3 NR.
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.115
$ 26.115
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
LIMPIA-VIDRIOS CON GATILLO 500CC PT10LV257.
$ 1.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.070
$ 16.068
47131711
Dispensador de productos limpiadores
4
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
CERA AUTO-BRILLANTE INCOLORA X 5LT KLAPP.
$ 11.883,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.532
$ 47.532
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
DESODORANTE AMBIENTAL ARRULLOS DE BEBE 360 ML.
$ 1.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.256
$ 35.256
12164201
Inhibidores de corrosión de ácido
16
Unidad
COTIZACIÓN 37697.
LIMPIA METAL BRASSO 3 X 200 ML.
$ 5.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.120
$ 87.120
Total Neto
$ 424.585
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.671
TOTAL OC
$ 505.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.