Orden de Compra. Nº3166-104-SE21 "ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (3008-AFL)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-104-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO (3008-AFL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 80671,15
Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO ALEJANDRO O
R.U.T. 76.280.025-k
Sucursal Mario
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131706
Aparatos ambientadores de aire24UnidadCOTIZACIÓN 37697.DESINFECTANTE AEROSOL LYSOL CRISP LINEN 354 G. $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.448 $ 53.436
47131711
Dispensador de productos limpiadores24UnidadCOTIZACIÓN 37697.CERA AUTO-BRILLANTE NEGRA X 1LT KLAPP. $ 2.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.160 $ 68.160
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCOTIZACIÓN 37697.LUSTRA MUEBLES LAVANDA EXCELL 30 X 250 CC. $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.770 $ 11.770
12141901
Cloro Cl24UnidadCOTIZACIÓN 37697.CLORO CONCENTRADO VAL 1LT. $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.904
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadCOTIZACIÓN 37697.LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA EXCELL 8 X 1800 CC. $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadCOTIZACIÓN 37697.REPUESTOS MOPA CLÁSICA ALGODÓN 200 GRS. $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.344 $ 10.344
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadCOTIZACION 37697.PAÑO ESPONJA NATURAL 3 NR. $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.115 $ 26.115
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCOTIZACIÓN 37697.LIMPIA-VIDRIOS CON GATILLO 500CC PT10LV257. $ 1.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.070 $ 16.068
47131711
Dispensador de productos limpiadores4UnidadCOTIZACIÓN 37697.CERA AUTO-BRILLANTE INCOLORA X 5LT KLAPP. $ 11.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.532 $ 47.532
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadCOTIZACIÓN 37697.DESODORANTE AMBIENTAL ARRULLOS DE BEBE 360 ML. $ 1.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.256 $ 35.256
12164201
Inhibidores de corrosión de ácido16UnidadCOTIZACIÓN 37697.LIMPIA METAL BRASSO 3 X 200 ML. $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.120 $ 87.120
Total Neto $ 424.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.671
TOTAL OC $ 505.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.