Orden de Compra. Nº3166-1685-D107 "COMPRA DE MATERIALES PARA LA BASE ARTURO PRAT"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-1685-D107
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LA BASE ARTURO PRAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA Nº 3166-1626-D107 EMITIDA CON SUFIJO "D1" DENDIENDO HABER SIDO "G1".
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 78892,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA
R.U.T. 76.977.430-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131609
Protector solar25kilogramoProtector solarBLOQUEADOR SOLAR FPT 55 (1 KG) $ 16.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.225 $ 415.225
Total Neto $ 415.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.893
TOTAL OC $ 494.118


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.