Orden de Compra. Nº3166-181-AG26 "KIT DE INSUMOS PARA EMBARCACIONES (LAM CASMA)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-181-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra KIT DE INSUMOS PARA EMBARCACIONES (LAM CASMA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999.000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR
Comuna Punta Arenas
Impuesto 41639,64
Dirección de Envío de la Factura AV. BULNES 5275 INTERIOR PLANTA ASMAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nodo Sur SpA
Razón Social NODO SUR INVERSIONES SPA
R.U.T. 78.327.118-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nodo Sur SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103309
Equipo de análisis de inyección de fluidos1UnidadSPOTCHECK 330 grs REVELADOR SKD-S2 NO CLORADO 1-5352-78.SPOTCHECK 330 grs REVELADOR SKD-S2 NO CLORADO 1-5352-78. $ 54.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.789 $ 54.789
41103309
Equipo de análisis de inyección de fluidos1UnidadSPOTCHECK AEROSOL LIMPIADOR 300 grs SKC-S NO CLORADO USO GENERAL 01-5750-78.SPOTCHECK AEROSOL LIMPIADOR 300 grs SKC-S NO CLORADO USO GENERAL 01-5750-78. $ 54.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.789 $ 54.789
41103309
Equipo de análisis de inyección de fluidos1UnidadSPOTCHECK PENETRANTE AEROSOL LAVABLE AL AGUA ROJO 1-5190-78-16 OZ.SKL-WP2.SPOTCHECK PENETRANTE AEROSOL LAVABLE AL AGUA ROJO 1-5190-78-16 OZ.SKL-WP2. $ 54.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.789 $ 54.789
41103309
Equipo de análisis de inyección de fluidos1UnidadSPOTCHECK PENETRANTE AEROSOL 300 grs USO GENERAL ROJO SKL-SP2/1-5155-78.SPOTCHECK PENETRANTE AEROSOL 300 grs USO GENERAL ROJO SKL-SP2/1-5155-78. $ 54.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.789 $ 54.789
Total Neto $ 219.156
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.640
TOTAL OC $ 260.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.