Orden de Compra. Nº3166-235-AG26 "Adquisición de materiales para tapiceria, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-155-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-235-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para tapiceria, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-155-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación PRESIDENTE MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES, BASE NAVAL, PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 58947,69
Dirección de Envío de la Factura PRESIDENTE MANUEL BULNES 05376, TRES PUENTES, BASE NAVAL, PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162007
Clavos de tapicería1GalónCOLA FRIA PARA CARPINTERIA COLA FRIA PARA CARPINTERIA $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
31162007
Clavos de tapicería2GalónADHESIVO DE CONTACTO ADHESIVO DE CONTACTO $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.386 $ 66.386
31162007
Clavos de tapicería2CajaCORCHETES 7110 PARA CORCHETRA NEUMATICA CA x 1000 UN. CORCHETES 7110 PARA CORCHETRA NEUMATICA CA x 1000 UN. $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
31162007
Clavos de tapicería3CajaTORNILLO VOLCANITA HILO ANCHO 2" CA x 1000 UN. TORNILLO VOLCANITA HILO ANCHO 2" CA x 1000 UN. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024
31162007
Clavos de tapicería4UnidadTORNILLO VOLCANITA HILO ANCHO 3" CA x 1000 UN. TORNILLO VOLCANITA HILO ANCHO 3" CA x 1000 UN. $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092
31162007
Clavos de tapicería3kilogramoCLAVOS 1" CLAVOS 1" $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354
Total Neto $ 310.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.948
TOTAL OC $ 369.199


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.