|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3166-325-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COMPUTADOR SAETA-37CH |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
656190,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-08-2017 |
|
|
|
Proveedor |
DESA S.A. |
|
Razón Social |
DESARROLLOS DE AUTOMATIZACION S A
|
|
R.U.T. |
96.668.990-0 |
|
Sucursal |
DESA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | APOYO SOBRE EL COMPUTADOR SAETA-3/CH | APOYO SOBRE EL COMPUTADOR SAETA-3/CH |
$ 3.453.632,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.453.632
|
$ 3.453.632
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.453.632
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 656.190
|
|
$ 4.109.822
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.