Orden de Compra. Nº3166-349-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-64-L111"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-349-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-64-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3166-64-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 137989,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA GARY Y CIA LTDA
Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.185.540-7
Sucursal MARCELA GARY Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas1UnidadCONFECCION DE BANDERAS Y GALLARDETES,CONFECCIONADOS EN TREVIRA POLYESTER,VAINA DE LONA BLANCA,DOBLE COSTURA,COLORES DEBEN SER EXACTOS DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO, OFERENTES DEBERAN COTIZAR EN ARCHIVO ADJUNTO Y ELEVAR A LA LICITACIÓN COMO ANEXO ECONOMICO.CONFECCION DE BANDERAS Y GALLARDETES,CONFECCIONADOS EN TREVIRA POLYESTER,VAINA DE LONA BLANCA,DOBLE COSTURA,COLORES DEBEN SER EXACTOS DE ACUERDO A FORMATO ADJUNTO, OFERENTES DEBERAN COTIZAR EN ARCHIVO ADJUNTO Y ELEVAR A LA LICITACIÓN COMO ANEXO ECONOMICO. $ 726.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.260 $ 726.260
Total Neto $ 726.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.989
TOTAL OC $ 864.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.