Orden de Compra. Nº3166-397-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-147-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-397-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-147-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERUSKA MANUELA
Razón Social SERPROMAT CHILE SPA
R.U.T. 77.050.351-5
Sucursal VERUSKA MANUELA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12164201
Inhibidores de corrosión de ácido4BaldeINHIBITOR,CORROSION,LIQUID COOLING SYSTE; INHIBIDOR CORROSION,SIST. REFR. X LIQUIDO 20 LITROS. El pago será de acuerdo al decreto LEY Nº 1.277 que fija nuevo texto de la LEY Nº 16.256 sobre Fondo Rotativo de Abastecimiento FO.R.A. (Exenta de I.V.A.). Entrega en Centro de Abastecimiento de la Armada (M.), Avenida Manuel Bulnes N° 05376, Punta Arenas, en horario de Am 09:00 a 12:00 y Pm de 14:00 a 16:00. Facturar a nombre de “Centro de Abastecimiento de la Armada (M.)”, DIRECCIÓN: Avenida Manuel Bulnes N° 05376, Punta Arenas, RUT: 61.102.027-9, GIRO: DEFENSA.INHIBITOR,CORROSION,LIQUID COOLING SYSTE; INHIBIDOR CORROSION,SIST. REFR. X LIQUIDO 20 LITROS. El pago será de acuerdo al decreto LEY Nº 1.277 que fija nuevo texto de la LEY Nº 16.256 sobre Fondo Rotativo de Abastecimiento FO.R.A. (Exenta de I.V.A.). $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000
Total Neto $ 1.120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.120.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.