Orden de Compra. Nº3166-466-SE08 "RECARGA DE GASES."
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-466-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2008
Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE GASES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN NUESTRAS BODEGAS UBICADAS EN JURGUENSEN 998 PUNTA ARENAS.
Proveniente de Licitación 3166-80-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 4275
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA
R.U.T. 5.693.215-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141504
Sellos de seguridad o a prueba de entremetido1UnidadSellos de seguridad o a prueba de entremetidoSELLO CILINDRO DE BALSA $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 22.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.275
TOTAL OC $ 26.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.