Orden de Compra. Nº3166-533-R108 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-533-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material debe ser entregado en nuestras bodegas en los plazos y condiciones ofertados.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna -1
Impuesto 10773,1596
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COPRESER LIMITADA
R.U.T. 77.450.230-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101610
Ampolletas de filamento2UnidadAmpolletas de filamentoGLOBE,ELECTRIC LIGHT BULBO CLARO DE VIDRIO 64X73mm, PARA LAM- PARA SMALL STANDARD MOD. 526 MARCA DOSE $ 28.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.701
Total Neto $ 56.701
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.773
TOTAL OC $ 67.474


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.