|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3166-533-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Material debe ser entregado en nuestras bodegas en los plazos y condiciones ofertados.
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
JURGENSEN 998 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
10773,1596 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COPRESER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.450.230-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101610
| Ampolletas de filamento | 2 | Unidad | Ampolletas de filamento | GLOBE,ELECTRIC LIGHT BULBO CLARO DE VIDRIO 64X73mm, PARA LAM- PARA SMALL STANDARD MOD. 526 MARCA DOSE |
$ 28.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.700
|
$ 56.701
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.701
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.773
|
|
$ 67.474
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.