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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3166-558-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-106-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3166-106-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-09-2011 |
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Proveedor |
JOSE LUIS VERA MORENO |
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Razón Social |
JOSE LUIS VERA MORENO
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R.U.T. |
7.172.871-4 |
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Sucursal |
JOSE LUIS VERA MORENO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12142106
| Mezclas de gases inertes | 9 | Cilindro | GAS FREON 404A EN CILINDRO DESECHABLE 12,2 KG | GAS FREON 404A EN CILINDRO DESECHABLE 12,2 KG |
$ 138.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.242.000
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$ 1.242.000
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Total Neto
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$ 1.242.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.242.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.