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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3166-59-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-6-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3166-6-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
230850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-02-2015 |
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Proveedor |
DE ALVARADO |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ALVARADO MANCILLA
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R.U.T. |
10.642.889-1 |
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Sucursal |
DE ALVARADO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES; LISTADO DE MATERIALES ADJUNTO, VER SEGÚN ANEXO "A". | Ingeniero con experiencia en cotización, adquisición y entrega de materiales de diversa naturaleza y características. |
$ 1.215.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.215.000
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$ 1.215.000
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Total Neto
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$ 1.215.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 230.850
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$ 1.445.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.