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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3166-60-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3166-6-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MATERIAL DEBE SER ENTREGADOS EN NUESTRAS BODEGAS EN PLAZOS Y CONDICIONES OFERTADAS.- |
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Proveniente de Licitación
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3166-6-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JURGENSEN 998 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
128630 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA
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R.U.T. |
79.639.140-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221001
| porotos hallados marca LO MEJOR DEL CAMPO 10X1 kilo | 1000 | kilogramo | porotos hallados marca LO MEJOR DEL CAMPO 10X1 kilo | PROTOS HALLADOS ENV. DE 50 KG. |
$ 677,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 677.000
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$ 677.000
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Total Neto
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$ 677.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.630
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$ 805.630
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.