|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3166-732-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE REPUESTOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
6815,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TGC REPUESTOS S.A. |
|
Razón Social |
TGC REPUESTOS S.A
|
|
R.U.T. |
77.862.230-0 |
|
Sucursal |
TGC REPUESTOS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142606
| Conexiones de tubo | 1 | Unidad | TUBE BREATEHER Nº 691535 | TUBE BREATEHER Nº 691535 |
$ 25.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.890
|
$ 25.890
|
31181701
| Juntas | 1 | Unidad | GASKET BREATHER Nº 809094 | GASKET BREATHER Nº 809094 |
$ 9.980,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.980
|
$ 9.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.870
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.815
|
|
$ 42.685
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.