|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3166-759-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION INSPECCION Y REVISION BANCO CO2. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
50868,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUSTRALEX EXTINTORES |
|
Razón Social |
ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN
|
|
R.U.T. |
6.215.788-7 |
|
Sucursal |
AUSTRALEX EXTINTORES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101605
| Bancos exteriores | 2 | Unidad | INSPECCION Y REVISION BANCO CO2 COMPUESTO DE 2 BOTELLAS DE 45 KG. C/U. | INSPECCION Y REVISION BANCO CO2 COMPUESTO DE 2 BOTELLAS DE 45 KG. C/U. |
$ 133.865,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 267.730
|
$ 267.730
|
|
|
Total Neto
|
$ 267.730
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 50.869
|
|
$ 318.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.