Orden de Compra. Nº3166-80-SE17 "ADQUISICION DE LUBRICANTES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-80-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-123-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 551902,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121527
Aceite de turbina5UnidadMOBILGARD 450 NC, 208 LT, CODIGO SAP 100571; (STOCK 661333214).- MOBILGARD 450 NC, 208 LT, CODIGO SAP 100571; (STOCK 661333214).- $ 266.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.580 $ 1.334.580
15121501
Aceite de motor5UnidadMOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40; TAMBOR 208 LTS.; CÓDIGO SAP 102302; (STOCK 015529289).-MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40; TAMBOR 208 LTS.; CÓDIGO SAP 102302; (STOCK 015529289).- $ 314.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.170 $ 1.570.170
Total Neto $ 2.904.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 551.902
TOTAL OC $ 3.456.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.