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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3166-814-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASDQUISICION DE ELEMENTOS PARA MANTENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2010 |
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Proveedor |
SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.996.240-5 |
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Sucursal |
SOC.COMERCIAL GEZAN Y GARCIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171501
| Candados | 5 | Unidad | CANDADO ASIA TRI A- 38mm | CANDADO ASIA TRI A- 38mm |
$ 3.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.200
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$ 16.200
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31191509
| Pulidores abrasivos | 20 | Unidad | ESCOBILLA PUNTA C/VASTAGO FAESIN 7/8 | ESCOBILLA PUNTA C/VASTAGO FAESIN 7/8 |
$ 3.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.940
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$ 73.940
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Total Neto
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$ 90.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 90.140
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.