|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3166-893-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GALLARDETE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
|
|
R.U.T. |
61.102.027-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
12842,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Confecciónes "RAUCO" |
|
Razón Social |
RAUL ISRAEL CORDOVA QUIROZ
|
|
R.U.T. |
2.739.119-2 |
|
Sucursal |
Confecciónes "RAUCO" |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Banderas | 1 | Unidad | GALLARDETE DE MANDO A FLOTE 18 MTS. | GALLARDETE DE MANDO A FLOTE 18 MTS. |
$ 67.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.590
|
$ 67.590
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.590
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.842
|
|
$ 80.432
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.