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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3166-903-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE SOBRES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
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R.U.T. |
61.102.027-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL BULNES 5376 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-11-2009 |
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Proveedor |
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS |
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Razón Social |
BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.968.230-5 |
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Sucursal |
TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad | SOBRE BLANCO TAMAÑO 1/2 OFICIO | SOBRE BLANCO TAMAÑO 1/2 OFICIO |
$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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44121506
| Sobres estándar | 1000 | Unidad | SOBRES OFICIO BLANCO 25X36 CMS | SOBRES OFICIO BLANCO 25X36 CMS |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 110.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 110.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.