Orden de Compra. Nº3166-908-SE09 "ADQUISICION DE PINTURA.-"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-908-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PINTURA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Alberto Alfsen Seron
Razón Social JORGE ALBERTO ALFSEN SERON
R.U.T. 6.172.130-4
Sucursal Jorge Alberto Alfsen Seron
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte7GalónESMALTE SINTETICO BLANCO CERECITAESMALTE SINTETICO BLANCO CERECITA $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.300 $ 104.300
Total Neto $ 104.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 104.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.