Orden de Compra. Nº3167-2-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3167-2-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-2-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3167-2-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 230671,4
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sistemas Gráficos Chile
Razón Social SISTEMAS GRÁFICOS CHILE SPA
R.U.T. 77.237.786-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sistemas Gráficos Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152102
Servicio de reparación de equipo de fabricación1Unidad no definidaREPARACIÓN DE EQUIPO IMPRESOR DE STICKER DE ACUERDO A LO INDICADO EN INFORME TÉCNICO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENCION DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA.  $ 1.214.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.214.060 $ 1.214.060
Total Neto $ 1.214.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.671
TOTAL OC $ 1.444.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.