Orden de Compra. Nº3167-25-AG26 "ADQUISICION ARTICULOS ESCRITORIO a compra ágil: 3167-23-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-25-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS ESCRITORIO a compra ágil: 3167-23-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 34610,4
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mas Comercio
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LIMITADA
R.U.T. 76.153.734-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mas Comercio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel50CajaCLIPS METALICO 33 MM.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44122103
Corchetes20CajaCORCHETES 26/ CAJAS DE 5000  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNOTAS ADHESIVAS 75 X 75 X 100  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20UnidadADHESIVO EN BARRA 40 GRS.  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
44121704
Lápiz pasta48UnidadDESTACADOR AMARILLO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44111905
Pizarras para plumón y accesorios48UnidadPLUMÓN PERMANENTE NEGRO PUNTA REDONDA  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
53141611
Rotuladores, lápices o jaboncillos para tela200UnidadLAPIZ SUPER GEL O,7 MM  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
44121802
Líquido corrector50UnidadLAPIZ CORRECTOR PUNTA METAL  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 182.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.610
TOTAL OC $ 216.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.