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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3167-302-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
30-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE GUILLOTINA POLAR XS 78 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 339 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
98420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITEG LTDA. |
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Razón Social |
SERVICIO TECNICO GRAFICO LIMITADA
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R.U.T. |
77.971.150-1 |
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Sucursal |
SERVITEG LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152102
| Servicio de reparación de equipo de fabricación | 1 | Unidad | REPARACION DE GUILLTINA POLAR XS 78, TRABAJOS INCLUYE LO SIGUIENTE: VISITA TECNICA PARA EVALUACION DE FALLA, REPARACION DE SWITCH DE CONTACTO DEL PISON, REPARACION PROVISORIA, INSTALACION DE LEVAS NUEVAS, AJUSTE Y PUESTA EN MARCHA | |
$ 518.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.000
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$ 518.000
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Total Neto
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$ 518.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 98.420
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$ 616.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.