Orden de Compra. Nº3167-50-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3167-45-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-50-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3167-45-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 134140
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Edipac S.A.QUILICURA
Razón Social EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A.
R.U.T. 88.566.900-k
Sucursal Edipac S.A.QUILICURA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1000PliegoCARTULINA SOLIDA DE 240 GRS. FORMATO 77 X 110 CMS. COLOR CELESTE  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000
14121503
Cartulina1000PliegoCARTULINA SOLIDA DE 240 GRS. FORMATO 77 X 110 CMS. COLOR CREMA  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.000 $ 353.000
Total Neto $ 706.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.140
TOTAL OC $ 840.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.