Orden de Compra. Nº3167-582-CM12 "ADQUISICION DE PAPEL BOND Y COUCHE"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-582-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPEL BOND Y COUCHE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 310119,824
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol
Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
R.U.T. 93.558.000-5
Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora68 (198840) PAPEL COUCHE LUMISILK OPACO 170 GRS. 77 X 110 CM. 125 PLIEGOS 198841(198840) PAPEL COUCHE LUMISILK OPACO 170 GRS. 77 X 110 CM. 125 PLIEGOS; Código: ;Región : V $ 11.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 771.120 $ 771.120
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora80 (198892) PAPEL BOND CHAMBRIL 80 GRS. 77 X 110 250 PLIEGOS 198894(198892) PAPEL BOND CHAMBRIL 80 GRS. 77 X 110 250 PLIEGOS; Código: ;Región : V $ 11.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.400 $ 894.400
Total Neto $ 1.665.520
Descuento $ 33.310
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.120
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.942.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.