Orden de Compra. Nº3167-610-SE11 "ADQUISICION DE GOMA PARA PISO"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-610-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GOMA PARA PISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 5939,49576
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gomar - La Casa de la Goma.
Razón Social VALERIA SILVIA DE LOURDES SORUCO MARINI
R.U.T. 8.988.389-k
Sucursal Gomar - La Casa de la Goma.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas6Metro LinealGOMA DIAMANTADA DE 1 MT. DE ANCHO  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.261
Total Neto $ 31.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.939
TOTAL OC $ 37.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.